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 卖家:瞌睡虫对“品质保证体系纲要 ”的说明
第三节        文件和资料控制
1、概述;
公司内部对所有影响产品和服务品质及品质体系正常运作的有关文件,均建立了管理和控制
  的方法。
2、职责:
2.1 品质体系文件由品管部文控中心管理和控制(包括设计、工艺、标准类文件).
2.2 各部门对质量体系文件按照要求进行控制。
3、控制要求:
3.1 品质体系文件之控制
3.1.1 品质手册由总经理正式签署批准后发布执行,有关手册的分发、更改等控制及管理办
法见本手册第一章。
3.1.2 程序文件由部门经理审核,管理者代表会签。(副)总经理或其授权人批准。
3.1.3 支持性文件(工作指示文件)由各部门主管批准。工艺、标准类三阶文件由品管部会
签后生效执行。检验标准类由品管部批准生效。
3.1.4 四阶表单在程序文件通过审批时同时生效执行。
3.1.5 文控中心负责以上体系文件的分发、更新和归档保存,并保证各有关部门能够及时得
最新有效的文件。
3.1.6 品质体系文件更改后,须由原批准人或其授权人批准后才可生效执行,并对更改后的
文件加以适当的更改标记。并进行新档分发、旧档回收、处理。
3.2        技术文件控制:
3.2.1 技术文件分为以下几类:
A、设计文件(工程图纸等)
B、工艺文件(生产工艺流程图、作业指导书等)
C、检验文件(检验标准、检查规格书等)
D、其它与产品相关的技术性文件
具体见《技术文件和资料受控总表》。
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